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Auditoria Interna (Audin)

Publicado: Quarta, 28 de Julho de 2010, 19h24 | Última atualização em Terça, 21 de Janeiro de 2020, 15h34 | Acessos: 26533

A Auditoria Interna (Audin) do Instituto Federal de Brasília (IFB) foi instituída pela Resolução — RIFB nº 28, de 18 de novembro de 2009, de acordo com o art. 74 da Constituição Federal, Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, e Decreto n°3.591, de 06 de setembro de 2000. Com a Resolução — RIFB nº 22, de 15 de julho de 2011, passou a denominar-se Núcleo de Auditoria Interna (NAIN).

A Auditoria Interna do IFB, órgão de controle responsável por fortalecer e assessorar a gestão, bem como racionalizar as ações do IFB e prestar apoio dentro de suas especificidades no âmbito da Instituição aos Órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 26 do Estatuto do IFB, é responsável pela auditoria interna da Instituição.

Dos Objetivos

A Auditoria Interna tem por finalidade examinar, assessorar, orientar, acompanhar e avaliar os atos de gestão do IFB, bem como comprovar a legalidade e legitimidade dos atos e fatos administrativos e avaliar os resultados alcançados quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, contábil e finalística das unidades, tendo em vista assegurar:

I — a regularidade da administração orçamentária, financeira e patrimonial do IFB;

II — a adequação e a regularidade das contas, bem como a eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos disponíveis, observados os princípios da legalidade, legitimidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e economicidade;

III — a racionalização e a execução das receitas e despesas, de forma a garantir a aplicação regular e a utilização racional dos recursos e bens disponíveis;

IV — os subsídios necessários aos órgãos responsáveis pelas ações de administração, planejamento, orçamento e programação financeira do IFB, de forma a possibilitar-lhes o progressivo aperfeiçoamento das atividades;

V — o cumprimento das leis, normas e regulamentos, bem como a eficiência e a qualidade técnica dos controles contábeis, financeiros e patrimoniais do IFB;

VI — a racionalização progressiva dos procedimentos administrativos, contábeis, financeiros e patrimoniais do IFB.

 

Documentos 

Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) - 2020

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"Os relatórios não seguem uma sequência numérica, pois estão sendo gerados eletronicamente no Sistema Unificado de Administração Pública, sendo que todos os relatórios gerados pela Auditoria Interna seguem a mesma sequência." 

Relatório de Auditoria Interna n.º 02/2019

Relatório de Auditoria Interna n.º 03/2019

Relatório de Auditoria Interna n.º 04/2019

Relatório de Auditoria Interna n.º 06/2019

Relatório de Auditoria Interna n.º 07/2019

Relatório de Auditoria Interna n.º 08/2019

Relatório de Auditoria Interna n.º 09/2019

Relatório de Auditoria Interna n.º 11/2019

Relatório de Auditoria Interna n.º 12/2019

Relatório de Auditoria Interna n.º 14/2019

Relatório de Auditoria Interna n.º 16/2019

Relatório de Auditoria Interna n.º 18/2019

Relatório de Auditoria Interna n.º 19/2019

Relatório de Auditoria Interna n.º 21/2019

Relatório de Auditoria Interna n.º 22/2019

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Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) - 2019

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) - Exercício de 2018

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Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) - 2018

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) - Exercício de 2017

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Relatório de Auditoria Interna n.º 01/2018

Relatório de Auditoria Interna n.º 02/2018

Relatório de Auditoria Interna n.º 03/2018

Relatório de Auditoria Interna n.º 04/2018

Relatório de Auditoria Interna n.º 05/2018

Relatório de Auditoria Interna n.º 06/2018

Relatório de Auditoria Interna n.º 07/2018

Relatório de Auditoria Interna n.º 08/2018

Relatório de Auditoria Interna n.º 09/2018

Relatório de Auditoria Interna n.º 10/2018

Relatório de Auditoria Interna n.º 11/2018

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Relatório de Auditoria Interna n.º 01/2017

Relatório de Auditoria Interna n.º 02/2017

Relatório de Auditoria Interna n.º 03/2017

Relatório de Auditoria Interna n.º 04/2017

Relatório de Auditoria Interna n.º 05/2017

Relatório de Auditoria Interna n.º 06/2017

Relatório de Auditoria Interna n.º 07/2017

Relatório de Auditoria Interna n.º 08/2017

Relatório de Auditoria Interna n.º 09/2017

Relatório de Auditoria Interna n.º 10/2017

Relatório de Auditoria Interna n.º 11/2017

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Relatório de Auditoria Interna n.º 01/2016

Relatório de Auditoria Interna n.º 02/2016

Relatório de Auditoria Interna n.º 03/2016

Relatório de Auditoria Interna n.º 04/2016

Relatório de Auditoria Interna n.º 05/2016

Relatório de Auditoria Interna n.º 06/2016

Relatório de Auditoria Interna n.º 07/2016

Relatório de Auditoria Interna n.º 08/2016

Relatório de Auditoria Interna n.º 09/2016

Relatório de Auditoria Interna n.º 10/2016

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Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) - 2017

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) - Exercício de 2016

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Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) - 2016

Resolução n.º 23/2015 - que aprova o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) - 2016

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) - Exercício de 2015

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Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) - 2015

Resolução n.º 30/2014 - que aprova o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) - 2015

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - Exercício de 2014

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 Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) - 2014

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 Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) - 2013

 

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